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Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00573

Favorecido

GHR ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 11060641000158

Valor: R$ 653.096,45

Descrição

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 043/2015, COM AEMPRESA G.H.R. GUTERRES -ME, ESPECIALIZADA EM SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PR

Classificação da Despesa

Plano Interno: READEQUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 16/03/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 193203/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00573 16/03/2017 653.309,04 653.096,45 653.096,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 043/2015, COM AEMPRESA G.H.R. GUTERRES -ME, ESPECIALIZADA EM SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PR
2017NE00573 16/03/2017 653.309,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00573 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
2017NE13372 31/12/2017 -212,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01497 30/03/2017 0,00 113.778,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01501 30/03/2017 0,00 121.509,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01518 30/03/2017 0,00 165.607,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05084 25/05/2017 0,00 156.609,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL10404 18/08/2017 0,00 95.591,61 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02667 03/04/2017 0,00 0,00 2.275,57
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02671 03/04/2017 0,00 0,00 3.312,15
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02676 03/04/2017 0,00 0,00 2.430,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB02666 03/04/2017 0,00 0,00 105.814,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB02669 03/04/2017 0,00 0,00 154.014,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB02675 03/04/2017 0,00 0,00 113.003,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02668 03/04/2017 0,00 0,00 5.688,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02670 03/04/2017 0,00 0,00 8.280,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02677 03/04/2017 0,00 0,00 6.075,48
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07870 25/05/2017 0,00 0,00 3.132,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB07869 25/05/2017 0,00 0,00 145.646,76
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07871 25/05/2017 0,00 0,00 7.830,47
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB16225 31/08/2017 0,00 0,00 1.911,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB16223 31/08/2017 0,00 0,00 88.900,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB16224 31/08/2017 0,00 0,00 4.779,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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