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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00492
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 241.488,24
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 15/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 230282/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00492 | 15/03/2017 | 252.773,22 | 241.488,24 | 241.488,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO N104/2011/FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACAO E AEMPRESA TELEMAR, OBJ. SERVICOS DE TELEFONIA, MESESDE MARCO E ABRIL 2017
|
2017NE00492 | 15/03/2017 | 252.773,22 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 492/2017 POR NAO TER SIDO UTILIZADO
|
2017NE13574 | 29/12/2017 | -11.284,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02978 | 18/04/2017 | 0,00 | 117.824,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04364 | 16/05/2017 | 0,00 | 123.663,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05043 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.824,28 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07058 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.663,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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