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Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00492

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 241.488,24

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO N104/2011/FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACAO E AEMPRESA TELEMAR, OBJ. SERVICOS DE TELEFONIA, MESESDE MARCO E ABRIL 2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 15/03/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 230282/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00492 15/03/2017 252.773,22 241.488,24 241.488,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO N104/2011/FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACAO E AEMPRESA TELEMAR, OBJ. SERVICOS DE TELEFONIA, MESESDE MARCO E ABRIL 2017
2017NE00492 15/03/2017 252.773,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 492/2017 POR NAO TER SIDO UTILIZADO
2017NE13574 29/12/2017 -11.284,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02978 18/04/2017 0,00 117.824,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04364 16/05/2017 0,00 123.663,96 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05043 19/04/2017 0,00 0,00 117.824,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB07058 17/05/2017 0,00 0,00 123.663,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais