Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00198

Favorecido

INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 10614200000198

Valor: R$ 3.180,00

Descrição

VALOR REFERENTE A INSCRI-CAO NO CURSO COMO PLANE- JAR, LICITAR, CONTRATA E FISCALIZAR A TERCEIZACAO/SERVICOS ADMINISTRACAO PUBLICA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPTECNICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 26/09/2017

Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Processo: 222880/17

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00198 26/09/2017 3.180,00 3.180,00 3.180,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A INSCRI-CAO NO CURSO COMO PLANE- JAR, LICITAR, CONTRATA E FISCALIZAR A TERCEIZACAO/SERVICOS ADMINISTRACAO PUBLICA.
2017NE00198 26/09/2017 3.180,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00635 09/10/2017 0,00 3.180,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00621 09/10/2017 0,00 0,00 47,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB00620 09/10/2017 0,00 0,00 2.973,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00622 09/10/2017 0,00 0,00 159,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais