Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00143

Favorecido

C QUEIROZ RODRIGUES

CPF/CNPJ: 04784293000104

Valor: R$ 65.250,00

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM MODO CLUSTER.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPTECNICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 20/07/2017

Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Processo: 193170/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00143 20/07/2017 65.250,00 65.250,00 65.250,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM MODO CLUSTER.
2017NE00143 20/07/2017 65.250,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00575 15/09/2017 0,00 21.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00628 05/10/2017 0,00 21.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00754 01/11/2017 0,00 21.750,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00565 15/09/2017 0,00 0,00 20.988,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00566 15/09/2017 0,00 0,00 761,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB00613 05/10/2017 0,00 0,00 20.988,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00614 05/10/2017 0,00 0,00 761,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB00707 01/11/2017 0,00 0,00 20.988,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00708 01/11/2017 0,00 0,00 761,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais