Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00057
CPF/CNPJ: 09433094000167
Valor: R$ 2.366.160,86
Plano Interno: PROFISCO
Natureza da Despesa: 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 3069 - Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2017
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 195.769/2014
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00057 | 08/02/2017 | 2.366.160,86 | 50.545,50 | 50.545,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PAF E CONFORME PROC 195769/2014- COD PRISM BR 11207
|
2017NE00057 | 08/02/2017 | 2.366.160,86 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL02862 | 08/02/2017 | 0,00 | -50.545,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02732 | 06/09/2017 | 0,00 | 50.545,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02861 | 13/09/2017 | 0,00 | 50.545,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01296 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.050,48 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01294 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,49 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01295 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.336,53 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC OB . 1294/17
|
2017GR00074 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.158,49 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01370 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00057 | 08/02/2017 | 2.315.615,36 | 403.365,26 |