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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00056
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 27.524,80
Plano Interno: PROFISCO
Natureza da Despesa: 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 3069 - Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2017
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 190605/2016
Processo Licitatório: CONVITE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00056 | 08/02/2017 | 20.000,00 | 27.524,80 | 27.524,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.
|
2017NE00056 | 08/02/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCAR A NE 00056/17.
|
2017NE00728 | 01/08/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO EMPENHO2017NE00056,DEVIDO O VEN-CIMENTO DO CONTRATO N.009/2015.
|
2017NE01204 | 08/11/2017 | -12.475,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00440 | 07/03/2017 | 0,00 | 1.130,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00975 | 20/04/2017 | 0,00 | 5.009,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01333 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.952,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01343 | 24/05/2017 | 0,00 | 5.931,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01628 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.069,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01717 | 30/06/2017 | 0,00 | 1.984,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02159 | 02/08/2017 | 0,00 | 4.704,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02161 | 02/08/2017 | 0,00 | 2.136,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02177 | 03/08/2017 | 0,00 | 2.175,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03034 | 22/09/2017 | 0,00 | 431,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00140 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.129,09 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00141 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00460 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.002,09 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00461 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00620 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.950,34 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00622 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.925,75 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00621 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00623 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00796 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.068,15 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00797 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00856 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.981,81 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00857 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01047 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.134,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01049 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.699,52 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01048 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01050 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01081 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.173,03 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01082 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01374 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 428,84 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01375 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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