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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00056

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 07133984000128

Valor: R$ 27.524,80

Descrição

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PROFISCO

Natureza da Despesa:  449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  129 - Administração de Receitas

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  3069 - Fortalecimento da Gestão Fiscal

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 08/02/2017

Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Processo: 190605/2016

Processo Licitatório: CONVITE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00056 08/02/2017 20.000,00 27.524,80 27.524,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.
2017NE00056 08/02/2017 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCAR A NE 00056/17.
2017NE00728 01/08/2017 20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO EMPENHO2017NE00056,DEVIDO O VEN-CIMENTO DO CONTRATO N.009/2015.
2017NE01204 08/11/2017 -12.475,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00440 07/03/2017 0,00 1.130,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00975 20/04/2017 0,00 5.009,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01333 24/05/2017 0,00 1.952,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01343 24/05/2017 0,00 5.931,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01628 20/06/2017 0,00 2.069,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01717 30/06/2017 0,00 1.984,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02159 02/08/2017 0,00 4.704,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02161 02/08/2017 0,00 2.136,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02177 03/08/2017 0,00 2.175,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03034 22/09/2017 0,00 431,20 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00140 07/03/2017 0,00 0,00 1.129,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00141 07/03/2017 0,00 0,00 1,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00460 24/04/2017 0,00 0,00 5.002,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00461 24/04/2017 0,00 0,00 7,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB00620 29/05/2017 0,00 0,00 1.950,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB00622 29/05/2017 0,00 0,00 5.925,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00621 29/05/2017 0,00 0,00 2,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00623 29/05/2017 0,00 0,00 5,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB00796 22/06/2017 0,00 0,00 2.068,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00797 22/06/2017 0,00 0,00 1,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00856 04/07/2017 0,00 0,00 1.981,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00857 04/07/2017 0,00 0,00 2,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB01047 03/08/2017 0,00 0,00 2.134,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB01049 03/08/2017 0,00 0,00 4.699,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01048 03/08/2017 0,00 0,00 2,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01050 03/08/2017 0,00 0,00 4,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB01081 08/08/2017 0,00 0,00 2.173,03
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01082 08/08/2017 0,00 0,00 2,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB01374 26/09/2017 0,00 0,00 428,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01375 26/09/2017 0,00 0,00 2,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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