Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00330

Favorecido

NARCISA ENES ROCHA

CPF/CNPJ: 20707827353

Valor: R$ 7.672,80

Endereço: PRACA ALFREDO TEIXEIRA 09

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REFERENTE AO 'MES DE JANEIRO/2017, DE CONFORMIDADE COM O OFICION.010/2017 CEE/MA, PLANI-LHA DA FOLH

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 06/03/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 30156/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00330 06/03/2017 7.672,80 7.672,80 7.672,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REFERENTE AO 'MES DE JANEIRO/2017, DE CONFORMIDADE COM O OFICION.010/2017 CEE/MA, PLANI-LHA DA FOLH
2017NE00330 06/03/2017 7.672,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00566 06/03/2017 0,00 7.672,80 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00810 07/03/2017 0,00 0,00 1.197,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB00809 07/03/2017 0,00 0,00 6.475,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais