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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00202

Favorecido

HIDROSONDA LTDA

CPF/CNPJ: 11013539000100

Valor: R$ 1.694.422,72

Descrição

REFERENTE IMPLANTACAO DESISTEMA SIMPLIFICADO DEABASTECIMENTO D'AGUA NOSMUNICIPIOS: PRESID. DUTRAGRAJAU/CARUTAPERA/ANAJATUBA/ALCANTARA/MONCAO EMADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECOS/CCL CONF. PROC.

Classificação da Despesa

Plano Interno: SIMPLEAGUA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  511 - Saneamento Básico Rural

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  3245 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 28/06/2017

Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Processo: 53769/2017

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00202 28/06/2017 1.906.225,56 798.381,85 698.236,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE IMPLANTACAO DESISTEMA SIMPLIFICADO DEABASTECIMENTO D'AGUA NOSMUNICIPIOS: PRESID. DUTRAGRAJAU/CARUTAPERA/ANAJATUBA/ALCANTARA/MONCAO EMADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECOS/CCL CONF. PROC.
2017NE00202 28/06/2017 1.906.225,56 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTOPARCIAL DA NE 202/17 CONFORME PARECER TECNICO.
2017NE00644 21/11/2017 -211.802,84 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL01304 28/06/2017 0,00 -30.368,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00792 28/08/2017 0,00 52.017,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01053 09/10/2017 0,00 311.248,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01298 20/11/2017 0,00 109.582,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01300 20/11/2017 0,00 30.368,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01302 20/11/2017 0,00 195.858,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01305 20/11/2017 0,00 30.368,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01519 20/12/2017 0,00 99.306,62 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00670 30/08/2017 0,00 0,00 780,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00671 30/08/2017 0,00 0,00 4.596,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB00669 30/08/2017 0,00 0,00 45.340,01
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06000244000150 - PREF MUN DE ALCANTARA
2017OB00760 26/09/2017 0,00 0,00 1.300,43
PAGAMENTO (700214)
2017OB00846 16/10/2017 0,00 0,00 296.416,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00861 18/10/2017 0,00 0,00 4.217,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB00860 18/10/2017 0,00 0,00 10.613,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00999 27/11/2017 0,00 0,00 1.643,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01002 27/11/2017 0,00 0,00 455,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01005 27/11/2017 0,00 0,00 2.937,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01000 27/11/2017 0,00 0,00 4.151,92
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01003 27/11/2017 0,00 0,00 982,85
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01006 27/11/2017 0,00 0,00 7.091,81
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 06377063000148 - PREF DE GRAJAU
2017OB01014 27/11/2017 0,00 0,00 5.875,76
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 06377063000148 - PREF DE GRAJAU
2017OB01015 27/11/2017 0,00 0,00 5.875,76
PAGAMENTO (700214)
2017OB00998 27/11/2017 0,00 0,00 100.499,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB01001 27/11/2017 0,00 0,00 28.091,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB01004 27/11/2017 0,00 0,00 179.953,23
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: REFERENTE CONTA INFORMADA DO RECOLHEDOR ERRADA
2017GR00011 27/11/2017 0,00 0,00 -5.875,76
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06116 OB - 2017OB01014 MOTIVO OB cancelada por comando 29112017
2017NS00025 27/11/2017 0,00 0,00 -5.875,76
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
2017NL01388 29/11/2017 0,00 0,00 5.875,76
PAGAMENTO (700214)
2017OB01157 22/12/2017 0,00 0,00 3.287,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00202 28/06/2017 896.040,87 100.145,66
Informações Gerais