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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00139

Favorecido

HIDREL ENG COM E REP LTDA

CPF/CNPJ: 73864233000106

Valor: R$ 362.947,54

Descrição

REFFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCONSTRUCAO E IMPLANTACAODE SISTEMA SIMPLIFICADODE ABASTECIMENTO DAGUA ASER IMPLANTADO NOS MUNIC.DE BACURI E CURURUPU CONFORME CONSTA NO LOTE I.

Classificação da Despesa

Plano Interno: SIMPLEAGUA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  511 - Saneamento Básico Rural

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  3245 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 17/05/2017

Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Processo: 173276/17

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00139 17/05/2017 362.947,54 352.778,40 306.835,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCONSTRUCAO E IMPLANTACAODE SISTEMA SIMPLIFICADODE ABASTECIMENTO DAGUA ASER IMPLANTADO NOS MUNIC.DE BACURI E CURURUPU CONFORME CONSTA NO LOTE I.
2017NE00139 17/05/2017 362.947,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00713 09/08/2017 0,00 28.509,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00911 19/09/2017 0,00 45.752,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00917 19/09/2017 0,00 77.754,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01291 20/11/2017 0,00 68.925,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01293 20/11/2017 0,00 85.894,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01481 19/12/2017 0,00 45.942,54 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00587 11/08/2017 0,00 0,00 342,11
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00588 11/08/2017 0,00 0,00 449,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB00586 11/08/2017 0,00 0,00 26.862,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00745 22/09/2017 0,00 0,00 42.967,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB00747 22/09/2017 0,00 0,00 73.313,01
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00754 25/09/2017 0,00 0,00 549,03
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00755 25/09/2017 0,00 0,00 863,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 05733472000177 - PREF MUN DE CURURUPU
2017OB00753 25/09/2017 0,00 0,00 1.372,57
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00768 27/09/2017 0,00 0,00 933,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00769 27/09/2017 0,00 0,00 1.175,37
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06151419000120 - PREF MUN DE BACURI
2017OB00770 27/09/2017 0,00 0,00 2.332,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 05733472000177 - PREF MUN DE CURURUPU
2017OB00775 28/09/2017 0,00 0,00 855,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00988 27/11/2017 0,00 0,00 1.033,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00992 27/11/2017 0,00 0,00 773,05
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00989 27/11/2017 0,00 0,00 1.516,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00993 27/11/2017 0,00 0,00 1.516,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01016 27/11/2017 0,00 0,00 373,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB00987 27/11/2017 0,00 0,00 64.307,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB00991 27/11/2017 0,00 0,00 80.655,22
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 05733472000177 - PREF MUN DE CURURUPU
2017OB00990 27/11/2017 0,00 0,00 2.067,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06151419000120 - PREF MUN DE BACURI
2017OB00994 27/11/2017 0,00 0,00 2.576,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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