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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00025

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

CPF/CNPJ: 29979036007404

Valor: R$ 57.871,74

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS E MULTA DO INSS DACLASI SEGURANCA/DEZ/2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/02/2017

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 264517/16

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00025 03/02/2017 4.741,67 57.871,74 57.871,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS E MULTA DO INSS DACLASI SEGURANCA/DEZ/2016.
2017NE00025 03/02/2017 4.741,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALRO QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PGAMENTO DEMULTA DA CLASI SEGURANCA/JAN/2017.
2017NE00248 23/02/2017 901,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTA-CLASI SEGURANCA/FEV/2017.
2017NE00504 27/03/2017 2.479,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17-PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA CLASI SEGURANCA/MAR/2017.
2017NE00686 26/04/2017 1.127,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17-PAGAMENTO DE MULTAE JUROS DO INSS DA CLASISEGURANCA/ABR/2017.
2017NE00876 30/05/2017 2.254,21 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17 PARA PAGAMENTO DEMULTA E JUROS DA CLASI SEGURANCA/JUN/2017.
2017NE01786 09/08/2017 6.318,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/2017 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS DO INSS DACLASI SEGURANCA/JUL/2017.
2017NE02000 12/09/2017 6.544,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/17 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA CLASI SEGURANCA/AGOSTO/2017.
2017NE02536 13/11/2017 8.290,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/2017 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA CLASI/AGO/2017.
2017NE02592 17/11/2017 6.493,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE00025/2017 EM VIRTUDE DEPAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA CLASI SEGURANCA/SET/2017.
2017NE02629 29/11/2017 9.474,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE25/2017 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA CLASI SEGURANCA OUT/2017.
2017NE02751 27/12/2017 9.249,10 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA
2017NE02792 29/12/2017 -2,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL03281 03/02/2017 0,00 -8.290,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00029 03/02/2017 0,00 4.740,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00094 23/02/2017 0,00 901,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00432 27/03/2017 0,00 2.479,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00861 26/04/2017 0,00 1.127,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01167 30/05/2017 0,00 2.254,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01842 09/08/2017 0,00 6.318,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02567 12/09/2017 0,00 6.544,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03228 13/11/2017 0,00 8.290,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03297 20/11/2017 0,00 14.782,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03381 29/11/2017 0,00 9.474,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03959 27/12/2017 0,00 9.249,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00020 03/02/2017 0,00 0,00 4.740,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB00066 23/02/2017 0,00 0,00 901,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB00326 27/03/2017 0,00 0,00 2.479,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB00747 26/04/2017 0,00 0,00 1.127,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB01006 30/05/2017 0,00 0,00 2.254,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB01584 09/08/2017 0,00 0,00 6.318,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB02363 12/09/2017 0,00 0,00 6.544,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB02912 13/11/2017 0,00 0,00 8.290,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2912/2017 EM VIRTUDE DOVALOR TER DOS JUROS/MULTA TER SIDO CALCULADO ERRADO CONF
2017GR00121 17/11/2017 0,00 0,00 -8.290,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB02950 20/11/2017 0,00 0,00 14.782,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB03011 29/11/2017 0,00 0,00 9.474,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB03210 27/12/2017 0,00 0,00 9.249,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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