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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00033

Favorecido

VERMA ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 05395624000179

Valor: R$ 37.685,68

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 07/02/2017

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 186916/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00033 07/02/2017 20.000,00 37.685,68 37.685,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017.
2017NE00033 07/02/2017 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE33/17-MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.
2017NE00776 16/05/2017 10.096,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017.VGCT/
2017NE01553 28/06/2017 9.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 05/2015
2017NE02371 31/10/2017 -1.410,99 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01034 07/02/2017 0,00 -333,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00403 27/03/2017 0,00 9.096,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00407 27/03/2017 0,00 9.096,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01033 16/05/2017 0,00 333,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01054 16/05/2017 0,00 9.096,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01302 28/06/2017 0,00 10.395,67 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00372 28/03/2017 0,00 0,00 8.778,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB00374 28/03/2017 0,00 0,00 8.778,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00382 28/03/2017 0,00 0,00 318,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00384 28/03/2017 0,00 0,00 318,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB00930 22/05/2017 0,00 0,00 8.778,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00933 22/05/2017 0,00 0,00 318,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB01132 05/07/2017 0,00 0,00 9.996,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01143 05/07/2017 0,00 0,00 399,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais