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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01986

Favorecido

COMSERV SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 07983615000124

Valor: R$ 11.028,70

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNAS E EX TERNAS DO PREDIO DA SEDE E DA UNIDADE REGIONAL DESAO LUIS/AGED/MA,CONFORMECONTRATO NR

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTAGED

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  546 - Defesa Agropecuária

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 21/09/2017

Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Processo: 195957/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01986 21/09/2017 11.028,70 11.028,70 11.028,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO E CONSERVACAO NAS AREAS INTERNAS E EX TERNAS DO PREDIO DA SEDE E DA UNIDADE REGIONAL DESAO LUIS/AGED/MA,CONFORMECONTRATO NR
2017NE01986 21/09/2017 11.028,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL03592 10/11/2017 0,00 11.028,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02834 10/11/2017 0,00 0,00 10.477,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02835 10/11/2017 0,00 0,00 551,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais