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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01417

Favorecido

JOSE MARIA FREITAS SEGUNDO

CPF/CNPJ: 47503785349

Valor: R$ 688,50

Endereço: RUA PROJETADA QD. I, CASA 14 - CON-JUNTO SANTOS DUMONT - ANIL

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,NO PERIODO DE07 A 11.08.2017,P/PARTICIPAR DO CURSO EM PROCEDI -MENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE SAUDE AVICOLA,QUEACONTECERA E SAO LUIS/MA,CONFORME PO

Classificação da Despesa

Plano Interno: EDUCSANIT

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  609 - Defesa Agropecuária

Programa:  546 - Defesa Agropecuária

Ação:  4520 - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 03/08/2017

Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Processo: 174405/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01417 03/08/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,NO PERIODO DE07 A 11.08.2017,P/PARTICIPAR DO CURSO EM PROCEDI -MENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE SAUDE AVICOLA,QUEACONTECERA E SAO LUIS/MA,CONFORME PO
2017NE01417 03/08/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02012 03/08/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01636 07/08/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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