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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00023

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A

CPF/CNPJ: 47866934000174

Valor: R$ 412.960,66

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO'DA FROTA DE VEICULOS E EMBARCACOES DO CBMMA. CON-'FORME FATURA N. 157804.

Classificação da Despesa

Plano Interno: SALVAMAR001

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/03/2017

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 54340/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00023 16/03/2017 412.960,66 412.960,66 412.960,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO'DA FROTA DE VEICULOS E EMBARCACOES DO CBMMA. CON-'FORME FATURA N. 157804.
2017NE00023 16/03/2017 412.960,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00285 16/03/2017 0,00 412.960,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00015 21/03/2017 0,00 0,00 412.960,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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