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Dados até: 04/05/2024
Atualizado em: 05/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00773
CPF/CNPJ: 24891740000123
Valor: R$ 729.485,04
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 20/03/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1208/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00773 | 20/03/2017 | 92.000,00 | 729.485,04 | 729.485,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 010
|
2017NE00773 | 20/03/2017 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01664 | 11/05/2017 | 91.185,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00773 REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA CAEMA CT-005/2017-PRJ
|
2017NE01707 | 15/05/2017 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 14/
|
2017NE03329 | 11/08/2017 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG DA NOTA FISCAL 16
|
2017NE04973 | 16/11/2017 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 17DO MES 09/17
|
2017NE05550 | 14/12/2017 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE05553 | 14/12/2017 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05894 | 31/12/2017 | -0,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01239 | 20/03/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02903 | 11/05/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03701 | 09/06/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04711 | 12/07/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05589 | 11/08/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07041 | 06/10/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08326 | 16/11/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09324 | 14/12/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01363 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.361,92 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01364 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.823,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02795 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02796 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03638 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03639 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04723 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04724 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05738 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05739 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07288 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07289 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08518 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.994,13 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08519 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.191,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09553 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.994,13 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09554 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.191,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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