Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE04025
CPF/CNPJ: 11380698000134
Valor: R$ 43.674,10
Plano Interno: IMPLANTAESG
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1706 - Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento
Fonte: 11562481 - T.COMPROMISSIMO N. 035117418/2011
Emissão: 22/09/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 4361/12
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE04025 | 22/09/2017 | 43.674,10 | 43.674,10 | 43.674,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01954 SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO PARA O SES DE BURITICUPU CT 078/2012-EXERCICIOS ANTERIORES
|
2017NE04025 | 22/09/2017 | 43.674,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL06694 | 22/09/2017 | 0,00 | 43.674,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06915 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.027,39 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06914 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.646,71 |
PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07064 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.947,46 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07065 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.726,64 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2017NL06905 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.027,39 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06904 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -40.646,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |