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Dados até: 29/04/2024

Atualizado em: 30/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02780

Favorecido

TRAEL INDUST.E COM.DE TRANSFOR.ELETRI.LTDA

CPF/CNPJ: 08407920000130

Valor: R$ 229.000,00

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO DE TRANSFORMADORES COM EQUIPAMENTOS PARA ANALISE E MEDICOES DE GRANDEZAS ELETRICAS NO SISTEMA PRODUTOR DE AGUA DO ITALUIS REF.AOPREGAO ELETRONICO N.012/2017-PRE

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 11/07/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 7434/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02780 11/07/2017 129.000,00 179.000,00 129.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE TRANSFORMADORES COM EQUIPAMENTOS PARA ANALISE E MEDICOES DE GRANDEZAS ELETRICAS NO SISTEMA PRODUTOR DE AGUA DO ITALUIS REF.AOPREGAO ELETRONICO N.012/2017-PRE
2017NE02780 11/07/2017 129.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF ROFORCO PARA PG DA NOTA FISCAL DE NUMERO 1975/2/1.
2017NE04971 16/11/2017 100.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07468 20/10/2017 0,00 50.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08308 16/11/2017 0,00 129.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07770 20/10/2017 0,00 0,00 50.000,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08508 16/11/2017 0,00 0,00 14.190,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB08510 16/11/2017 0,00 0,00 7.933,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB08507 16/11/2017 0,00 0,00 106.876,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB08526 16/11/2017 0,00 0,00 56.876,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL08335 16/11/2017 0,00 0,00 -106.876,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02780 11/07/2017 50.000,00 50.000,00
Informações Gerais