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Dados até: 01/05/2024

Atualizado em: 02/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01952

Favorecido

JOSE MARIA BARROS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 06204252372

Valor: R$ 55.521,11

Endereço: RUA 09, QUADRA 01 NO. 06 PLANALTO VINHAIS II 246 6936

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

REF LIQUI DE REPASSE DO MES 04/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: SVTERCEIROS

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 25/05/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 3062/17

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01952 25/05/2017 16.000,00 55.521,11 55.521,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE REPASSE DO MES 04/17
2017NE01952 25/05/2017 16.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSEDO MES 07/17
2017NE03069 27/07/2017 7.907,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 08/17
2017NE03809 12/09/2017 7.960,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 09/17
2017NE04259 06/10/2017 7.892,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01952 REPASSE DO MES 10/17
2017NE04673 31/10/2017 7.927,05 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01952 MES 11/17
2017NE05460 11/12/2017 7.960,14 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
2017NE05881 31/12/2017 -125,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL03367 25/05/2017 0,00 7.953,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL04706 12/07/2017 0,00 7.921,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL05216 27/07/2017 0,00 7.907,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL06260 12/09/2017 0,00 7.960,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL07002 06/10/2017 0,00 7.892,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL07688 31/10/2017 0,00 7.927,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL09112 11/12/2017 0,00 7.960,14 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03548 07/06/2017 0,00 0,00 7.953,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB04714 12/07/2017 0,00 0,00 7.921,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB05691 10/08/2017 0,00 0,00 7.907,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06467 12/09/2017 0,00 0,00 7.960,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07236 06/10/2017 0,00 0,00 7.892,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08298 13/11/2017 0,00 0,00 7.927,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB09320 12/12/2017 0,00 0,00 7.960,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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