Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 30/04/2024

Atualizado em: 01/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01253

Favorecido

JOEL M DA SILVA COMERCIO -ME SERV BEM

CPF/CNPJ: 05326241000149

Valor: R$ 374.004,81

Descrição

REF PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS EMPREGADOS CAEMA ITALUIS SUP METROPOLITANA E GER DE NEGOCIOS CAPITAL.

Classificação da Despesa

Plano Interno: SVTERCEIROS

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 12/04/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 1680/17

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01253 12/04/2017 60.000,00 374.004,81 374.004,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS EMPREGADOS CAEMA ITALUIS SUP METROPOLITANA E GER DE NEGOCIOS CAPITAL.
2017NE01253 12/04/2017 60.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE01427 26/04/2017 90.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE01725 15/05/2017 57.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NFS 1062/04/1061/04
2017NE02226 12/06/2017 53.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1069/1070
2017NE02837 13/07/2017 60.730,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03327 11/08/2017 55.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO
2017NE05906 31/12/2017 -1.725,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02048 12/04/2017 0,00 43.206,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02320 26/04/2017 0,00 95.270,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03002 15/05/2017 0,00 9.993,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03003 15/05/2017 0,00 48.850,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03776 12/06/2017 0,00 61.375,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04821 13/07/2017 0,00 12.681,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04822 13/07/2017 0,00 48.048,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05581 11/08/2017 0,00 12.732,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05582 11/08/2017 0,00 41.844,16 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02010 12/04/2017 0,00 0,00 43.206,63
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02323 26/04/2017 0,00 0,00 95.270,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB02919 15/05/2017 0,00 0,00 48.850,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB02920 15/05/2017 0,00 0,00 9.993,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB03757 12/06/2017 0,00 0,00 16.158,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB03758 12/06/2017 0,00 0,00 45.217,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB04794 13/07/2017 0,00 0,00 12.681,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB04799 13/07/2017 0,00 0,00 48.048,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB05733 11/08/2017 0,00 0,00 12.732,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB05734 11/08/2017 0,00 0,00 41.844,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais