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Dados até: 27/04/2024

Atualizado em: 28/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01147

Favorecido

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00360305002743

Valor: R$ 14.529,02

Descrição

PAG DE VARISO PROC PARA REGULARIZACAO

Classificação da Despesa

Plano Interno: SVTERCEIROS

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 06/04/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: VARIOS

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01147 06/04/2017 14.529,02 14.529,02 14.529,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE VARISO PROC PARA REGULARIZACAO
2017NE01147 06/04/2017 14.529,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01753 06/04/2017 0,00 14.529,02 0,00
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 97423440353 - JAMES VASCONCELOS DA SILVA
2017NL01759 06/04/2017 0,00 0,00 483,84
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 79031331368 - EVERALDO PIEDADE
2017NL01760 06/04/2017 0,00 0,00 4.078,08
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 23808276304 - SONIA MARIA FERREIRA FRASAO
2017NL01761 06/04/2017 0,00 0,00 2.695,68
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 03861447371 - NILSOMAR MORAIS
2017NL01762 06/04/2017 0,00 0,00 4.078,08
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 25411560306 - HEIDER DE JESUS MENEZES CAMPOS
2017NL01763 06/04/2017 0,00 0,00 622,08
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 09425799334 - AGNALDO DE JESUS SANTOS
2017NL01764 06/04/2017 0,00 0,00 622,08
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 25275801300 - LOURINALDO TAVARES VIANA
2017NL01765 06/04/2017 0,00 0,00 622,08
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 23753390372 - IVALDO MARTINS VILELA
2017NL01766 06/04/2017 0,00 0,00 622,08
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 01263538320 - ANTONIO WAGNER SILVA LEMOS
2017NL01767 06/04/2017 0,00 0,00 345,60
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 48968579334 - LEDA LUCIA FERREIRA COSTA
2017NL01768 06/04/2017 0,00 0,00 359,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais