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Dados até: 01/05/2024

Atualizado em: 02/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01051

Favorecido

R & T ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 04290167000195

Valor: R$ 962.324,39

Descrição

SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUAE LIGACAO PREDIAL NO SAA NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA REFERNTE ADJUDICACAO N.06/2017-PRL

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-COLIN

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 31/03/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 31/2017

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01051 31/03/2017 1.583.477,20 829.400,54 829.400,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUAE LIGACAO PREDIAL NO SAA NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA REFERNTE ADJUDICACAO N.06/2017-PRL
2017NE01051 31/03/2017 1.583.477,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE01051
2017NE05731 31/12/2017 -621.152,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06704 25/09/2017 0,00 8.071,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06706 25/09/2017 0,00 82.295,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07516 24/10/2017 0,00 247.843,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09354 15/12/2017 0,00 151.187,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09363 15/12/2017 0,00 340.003,89 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07264 06/10/2017 0,00 0,00 905,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07266 06/10/2017 0,00 0,00 88,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB07263 06/10/2017 0,00 0,00 81.389,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB07265 06/10/2017 0,00 0,00 7.982,32
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB08018 03/11/2017 0,00 0,00 1.363,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB08017 03/11/2017 0,00 0,00 246.480,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09861 27/12/2017 0,00 0,00 151,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB09830 27/12/2017 0,00 0,00 340.003,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB09860 27/12/2017 0,00 0,00 151.035,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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