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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00983

Favorecido

CONSORCIO ARTEC / ETICA

CPF/CNPJ: 15633073000198

Valor: R$ 690.054,90

Descrição

REFERENTE A CONTRAPARTIDAE REAJUSTES AO CT-037/2012-PRJ SERVICO DE AMPLIACAO SES VINHAIS/SAO LUIS-MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: MAVINHAIS

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 29/03/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 2279/2011

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00983 29/03/2017 2.000.000,00 690.054,90 414.056,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRAPARTIDAE REAJUSTES AO CT-037/2012-PRJ SERVICO DE AMPLIACAO SES VINHAIS/SAO LUIS-MA
2017NE00983 29/03/2017 2.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE00983 REFERENTEA CONTRAPARTIDA E REAJUSTES AO CT-037/2012-PRJ NO SERVICOS DE AMPLIACAO SESVINHAIS/SAO LUIS-MA
2017NE04056 25/09/2017 -1.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE00983
2017NE05714 31/12/2017 -309.945,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01551 30/03/2017 0,00 233.606,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01552 30/03/2017 0,00 143.338,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01589 31/03/2017 0,00 58.682,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09149 12/12/2017 0,00 99.598,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09150 12/12/2017 0,00 40.892,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09523 20/12/2017 0,00 113.935,96 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01694 31/03/2017 0,00 0,00 58.682,41
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL01613 31/03/2017 0,00 0,00 -58.682,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB02086 17/04/2017 0,00 0,00 143.338,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB02091 17/04/2017 0,00 0,00 233.606,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB02392 02/05/2017 0,00 0,00 58.682,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB05045 17/07/2017 0,00 0,00 58.682,41
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL04970 17/07/2017 0,00 0,00 -58.682,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB05162 19/07/2017 0,00 0,00 37.111,05
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL05056 19/07/2017 0,00 0,00 -58.682,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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