Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00696

Favorecido

M L MUNIZ-ME

CPF/CNPJ: 04398637000139

Valor: R$ 4.000,00

Descrição

REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUIDO FOR

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  15 - URBANISMO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 05/10/2017

Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Processo: 56005/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00696 05/10/2017 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUIDO FOR
2017NE00696 05/10/2017 4.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02031 19/10/2017 0,00 666,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02082 27/10/2017 0,00 2.416,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02481 05/12/2017 0,00 916,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01294 16/11/2017 0,00 0,00 2.332,08
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01295 16/11/2017 0,00 0,00 84,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB01320 17/11/2017 0,00 0,00 582,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01321 17/11/2017 0,00 0,00 84,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB01415 06/12/2017 0,00 0,00 832,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01416 06/12/2017 0,00 0,00 84,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais