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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00859
CPF/CNPJ: 01004160399
Valor: R$ 22.500,00
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2017
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 131263/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00859 | 16/11/2017 | 22.500,00 | 20.929,00 | 20.929,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
|
2017NE00859 | 16/11/2017 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02483 | 05/12/2017 | 0,00 | 8.647,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02499 | 05/12/2017 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02530 | 11/12/2017 | 0,00 | 11.244,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01453 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.055,42 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01454 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01451 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.983,14 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01462 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01507 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.055,42 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01508 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01506 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.580,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00859 | 16/11/2017 | 1.571,00 | 1.571,00 |