Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00626

Favorecido

MARIA DO LIVRAMENTO PIRES LIMA

CPF/CNPJ: 28172990359

Valor: R$ 19.189,81

Endereço: RUA PIRES SABOIA 193 ALEMANHA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

REF.AO TERMO DE AJUSTE DECONDUTA N.2012/01200418,PAGAMENTO DE INDENIZACOES,DEVIDO A DANOS CAUSADOS NAS RESIDENCIAS DE MORADORE DAS RUAS PIRES SABOIA EJOSE MURTA,EM DECORRENCIADAS OBRAS DO PAC RIO ANILNA AV.J.LAG

Classificação da Despesa

Plano Interno: HAB/URBANA

Natureza da Despesa:  339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Função:  16 - HABITACAO

Subfunção:  482 - Habitação Urbana

Programa:  588 - Minha Casa Meu Maranhão

Ação:  3236 - Habitação Urbana

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 18/09/2017

Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Processo: 151357/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00626 18/09/2017 19.189,81 19.189,81 19.189,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO TERMO DE AJUSTE DECONDUTA N.2012/01200418,PAGAMENTO DE INDENIZACOES,DEVIDO A DANOS CAUSADOS NAS RESIDENCIAS DE MORADORE DAS RUAS PIRES SABOIA EJOSE MURTA,EM DECORRENCIADAS OBRAS DO PAC RIO ANILNA AV.J.LAG
2017NE00626 18/09/2017 19.189,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2017NL01756 18/09/2017 0,00 19.189,81 0,00
PAGAMENTO (700204)
2017OB01069 04/10/2017 0,00 0,00 19.189,81
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705204)
Descrição: CANCELAMANTO DE OB 01069 MOTIVO CONTA INVALIDA.
2017GR00038 25/10/2017 0,00 0,00 -19.189,81
PAGAMENTO (700204)
2017OB01192 26/10/2017 0,00 0,00 19.189,81
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705204)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 01192 MOTIVO CONTA INDEVIDA.
2017GR00042 20/11/2017 0,00 0,00 -19.189,81
PAGAMENTO (700204)
2017OB01354 21/11/2017 0,00 0,00 19.189,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais