Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00508

Favorecido

ARE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 11873594000161

Valor: R$ 22.000,00

Descrição

REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADESE DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZADE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO,HIGIENIZACAO,JARDINAGEM E

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  15 - URBANISMO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 11/08/2017

Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Processo: 163092/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00508 11/08/2017 22.000,00 22.000,00 22.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADESE DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZADE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO,HIGIENIZACAO,JARDINAGEM E
2017NE00508 11/08/2017 22.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01588 23/08/2017 0,00 19.979,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01741 15/09/2017 0,00 2.020,74 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00920 31/08/2017 0,00 0,00 201,63
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00921 31/08/2017 0,00 0,00 1.762,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB00918 31/08/2017 0,00 0,00 17.085,23
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00922 31/08/2017 0,00 0,00 929,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB01153 23/10/2017 0,00 0,00 2.020,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais