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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00138
CPF/CNPJ: 07807629000197
Valor: R$ 11.109,00
Plano Interno: GESTRAMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/05/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 46172/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00138 | 09/05/2017 | 19.044,00 | 9.522,00 | 9.522,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS.
|
2017NE00138 | 09/05/2017 | 19.044,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHONAO UTILIZADO.
|
2017NE00396 | 16/11/2017 | -7.935,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00799 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00801 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00884 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01049 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01174 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01176 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00538 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.542,72 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00540 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.542,72 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00552 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.555,26 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00539 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,28 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00541 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,28 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00553 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00747 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.555,26 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00785 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.555,26 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00790 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.555,26 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00748 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00786 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00791 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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