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Dados até: 09/05/2024

Atualizado em: 10/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00138

Favorecido

S O S SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07807629000197

Valor: R$ 11.109,00

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTRAMOB

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/05/2017

Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Processo: 46172/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00138 09/05/2017 19.044,00 9.522,00 9.522,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS.
2017NE00138 09/05/2017 19.044,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHONAO UTILIZADO.
2017NE00396 16/11/2017 -7.935,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00799 20/09/2017 0,00 1.587,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00801 20/09/2017 0,00 1.587,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00884 29/09/2017 0,00 1.587,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01049 20/11/2017 0,00 1.587,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01174 26/12/2017 0,00 1.587,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01176 26/12/2017 0,00 1.587,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00538 04/10/2017 0,00 0,00 1.542,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB00540 04/10/2017 0,00 0,00 1.542,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB00552 04/10/2017 0,00 0,00 1.555,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00539 04/10/2017 0,00 0,00 44,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00541 04/10/2017 0,00 0,00 44,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00553 04/10/2017 0,00 0,00 31,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00747 26/12/2017 0,00 0,00 1.555,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB00785 26/12/2017 0,00 0,00 1.555,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB00790 26/12/2017 0,00 0,00 1.555,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00748 26/12/2017 0,00 0,00 31,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00786 26/12/2017 0,00 0,00 31,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00791 26/12/2017 0,00 0,00 31,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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