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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00088
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 57.128,00
Plano Interno: AUXTRANSP2
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/03/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 60022/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00088 | 29/03/2017 | 6.156,20 | 57.128,00 | 57.128,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. MARCO/2017
|
2017NE00088 | 29/03/2017 | 6.156,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. ABRIL/2017
|
2017NE00128 | 28/04/2017 | 5.924,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE REFERENTEMES DE MAIO/2017. PROCESSO N.117458/2017.
|
2017NE00172 | 31/05/2017 | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE, REFERENTE MES DE JUNHO/2017. PROCESSO N.142145/2017.
|
2017NE00216 | 28/06/2017 | 4.764,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE, REFERENTE MES DE JULHO/2017. PROCESSO N.168650/2017.
|
2017NE00257 | 27/07/2017 | 5.924,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL,MES DE AGOSTO/2017. PROCESSO N.197458/2017.
|
2017NE00308 | 25/08/2017 | 5.808,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL,MES DE SETEMBRO/2017 PROCESSO N.227247/2017.
|
2017NE00338 | 27/09/2017 | 5.692,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL, MESDE OUTUBRO/2017. PROCESSO N.250923/2017.
|
2017NE00369 | 30/10/2017 | 5.808,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL,MES DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO N.280960/2017.
|
2017NE00435 | 29/11/2017 | 5.452,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL,MES DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N.307549/2017.
|
2017NE00452 | 26/12/2017 | 6.264,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00460 | 29/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00211 | 29/03/2017 | 0,00 | 6.156,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00267 | 28/04/2017 | 0,00 | 5.924,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00361 | 31/05/2017 | 0,00 | 5.336,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00491 | 28/06/2017 | 0,00 | 4.764,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00605 | 27/07/2017 | 0,00 | 5.924,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00725 | 30/08/2017 | 0,00 | 5.808,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00860 | 27/09/2017 | 0,00 | 5.692,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00938 | 30/10/2017 | 0,00 | 5.808,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01101 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.452,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01186 | 26/12/2017 | 0,00 | 6.264,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00219 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.156,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00312 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.924,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00374 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.336,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00512 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.764,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00620 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.924,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00615 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.924,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2017NL00618 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.924,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00744 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00870 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.692,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00960 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00963 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00991 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2017NL00962 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.808,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2017NL00985 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.808,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL01109 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.452,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL01196 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.264,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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