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Dados até: 22/05/2024

Atualizado em: 23/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00088

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 57.128,00

Descrição

VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. MARCO/2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP2

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/03/2017

Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Processo: 60022/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00088 29/03/2017 6.156,20 57.128,00 57.128,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. MARCO/2017
2017NE00088 29/03/2017 6.156,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. ABRIL/2017
2017NE00128 28/04/2017 5.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE REFERENTEMES DE MAIO/2017. PROCESSO N.117458/2017.
2017NE00172 31/05/2017 5.336,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE, REFERENTE MES DE JUNHO/2017. PROCESSO N.142145/2017.
2017NE00216 28/06/2017 4.764,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE, REFERENTE MES DE JULHO/2017. PROCESSO N.168650/2017.
2017NE00257 27/07/2017 5.924,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL,MES DE AGOSTO/2017. PROCESSO N.197458/2017.
2017NE00308 25/08/2017 5.808,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL,MES DE SETEMBRO/2017 PROCESSO N.227247/2017.
2017NE00338 27/09/2017 5.692,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL, MESDE OUTUBRO/2017. PROCESSO N.250923/2017.
2017NE00369 30/10/2017 5.808,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL,MES DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO N.280960/2017.
2017NE00435 29/11/2017 5.452,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL,MES DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO N.307549/2017.
2017NE00452 26/12/2017 6.264,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
2017NE00460 29/12/2017 -0,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00211 29/03/2017 0,00 6.156,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00267 28/04/2017 0,00 5.924,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00361 31/05/2017 0,00 5.336,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00491 28/06/2017 0,00 4.764,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00605 27/07/2017 0,00 5.924,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00725 30/08/2017 0,00 5.808,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00860 27/09/2017 0,00 5.692,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00938 30/10/2017 0,00 5.808,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL01101 30/11/2017 0,00 5.452,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL01186 26/12/2017 0,00 6.264,00 0,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00219 30/03/2017 0,00 0,00 6.156,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00312 28/04/2017 0,00 0,00 5.924,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00374 31/05/2017 0,00 0,00 5.336,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00512 30/06/2017 0,00 0,00 4.764,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00620 27/07/2017 0,00 0,00 5.924,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00615 02/08/2017 0,00 0,00 5.924,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535090)
2017NL00618 02/08/2017 0,00 0,00 -5.924,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00744 25/08/2017 0,00 0,00 5.808,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00870 28/09/2017 0,00 0,00 5.692,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00960 30/10/2017 0,00 0,00 5.808,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00963 30/10/2017 0,00 0,00 5.808,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL00991 30/10/2017 0,00 0,00 5.808,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535090)
2017NL00962 30/10/2017 0,00 0,00 -5.808,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535090)
2017NL00985 30/10/2017 0,00 0,00 -5.808,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL01109 30/11/2017 0,00 0,00 5.452,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
2017NL01196 28/12/2017 0,00 0,00 6.264,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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