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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00077

Favorecido

ERNANI LUZ CARVALHO NOGEUIRA

CPF/CNPJ: 19811756368

Valor: R$ 1.190,00

Endereço: RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESP.COM MANUT.DE VEICULOS,SERV. DE REMESSA DE CORRESP.ECOMENDAS,CONFECCAO DE CHAVES,SERV. ELETRICOSE HIDRAULICOS,MANUT.DE PREDIOS,DESP. DE CARTORIOS,MANUT.DE EQUIPAMENTO FORNECI. DE ALI

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTMOB

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 23/03/2017

Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Processo: 59412/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00077 23/03/2017 1.500,00 1.190,00 1.190,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESP.COM MANUT.DE VEICULOS,SERV. DE REMESSA DE CORRESP.ECOMENDAS,CONFECCAO DE CHAVES,SERV. ELETRICOSE HIDRAULICOS,MANUT.DE PREDIOS,DESP. DE CARTORIOS,MANUT.DE EQUIPAMENTO FORNECI. DE ALI
2017NE00077 23/03/2017 1.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DA NE DEADIANTAMENTO.
2017NE00293 24/08/2017 -310,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL00708 23/03/2017 0,00 -310,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00202 23/03/2017 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA
2017OB00125 03/04/2017 0,00 0,00 1.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
2017GR00007 23/08/2017 0,00 0,00 -310,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00716 25/08/2017 0,00 0,00 140,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00716 25/08/2017 0,00 0,00 160,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL00716 25/08/2017 0,00 0,00 890,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL00716 25/08/2017 0,00 0,00 -1.190,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais