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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00381
CPF/CNPJ: 08578592000135
Valor: R$ 14.079,89
Plano Interno: PESENC
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/10/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 265245/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00381 | 31/10/2017 | 14.079,89 | 14.079,89 | 14.079,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE00381 | 31/10/2017 | 14.079,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00979 | 31/10/2017 | 0,00 | 14.079,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00647 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 945,69 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00650 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.099,52 |
PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB00648 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,96 |
PAGAMENTO
(700299)
|
2017OB00646 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.967,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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