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Dados até: 09/05/2024

Atualizado em: 10/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00294

Favorecido

KILDA REGINA PINHEIRO ROSA MARQUES

CPF/CNPJ: 10439544300

Valor: R$ 1.970,95

Endereço: RUA 34,QUADRA 35,CASA 17, CONJUNTO COHAPAM

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MANUTENCAODE VEICULOS, SERVICOS ELETRICOS, HIDRAILICOS, MANUTENCAO DE PREDIO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERICOS EVENTUAIS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTRAMOB

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 24/08/2017

Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Processo: 195185/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00294 24/08/2017 2.000,00 1.970,95 1.970,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MANUTENCAODE VEICULOS, SERVICOS ELETRICOS, HIDRAILICOS, MANUTENCAO DE PREDIO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERICOS EVENTUAIS.
2017NE00294 24/08/2017 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
2017NE00466 29/12/2017 -29,05 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL01200 24/08/2017 0,00 -29,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00709 24/08/2017 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)
2017OB00443 30/08/2017 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE CREDITO LANCADO NA CONTA INDEVIDA.
2017GR00008 05/09/2017 0,00 0,00 -2.000,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA
2017OB00516 13/09/2017 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO, PROCESSO N.195185/2017.
2017GR00018 28/12/2017 0,00 0,00 -29,05
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01205 31/12/2017 0,00 0,00 53,75
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01205 31/12/2017 0,00 0,00 801,20
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01205 31/12/2017 0,00 0,00 1.116,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01205 31/12/2017 0,00 0,00 -1.970,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais