Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01801
CPF/CNPJ: 08665967000102
Valor: R$ 32.645,16
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/08/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 169236/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01801 | 10/08/2017 | 32.645,16 | 27.600,00 | 27.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. CONTRATA: TECNOLINKTELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME. VIGENCIA: 19/08/2017 A 14/09/2018.
|
2017NE01801 | 10/08/2017 | 32.645,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03495 | 25/10/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04181 | 23/11/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05139 | 26/12/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03397 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.943,32 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03398 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03904 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.943,32 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03905 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04303 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.943,32 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04304 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE01801 | 10/08/2017 | 5.045,16 | 5.045,16 |