Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00205
CPF/CNPJ: 17465579000160
Valor: R$ 21.000,00
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/07/2017
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0135998/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00205 | 31/07/2017 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE ORGANI ZACAO DE EVENTOS
|
2017NE00205 | 31/07/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01218 | 31/07/2017 | 0,00 | -28,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01219 | 31/07/2017 | 0,00 | -252,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00865 | 18/09/2017 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00890 | 20/09/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01121 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01215 | 12/12/2017 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01220 | 12/12/2017 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00301 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00305 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00325 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00329 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00407 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00413 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00457 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00481 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |