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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00017
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 11.934,39
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0147899/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00017 | 31/01/2017 | 10.000,00 | 11.934,39 | 11.934,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICO ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO/ INTEGRADO C/FORNECIMENTO/UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO NA OPER.DE FORN.COMBUSTI VEIS E MANU
|
2017NE00017 | 31/01/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO 2017NE00017 P/ ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO,
|
2017NE00167 | 22/06/2017 | 1.934,39 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00078 | 31/01/2017 | 0,00 | -1.805,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00077 | 13/02/2017 | 0,00 | 1.805,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00079 | 13/02/2017 | 0,00 | 1.805,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00230 | 20/03/2017 | 0,00 | 1.405,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00331 | 25/04/2017 | 0,00 | 3.258,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00434 | 17/05/2017 | 0,00 | 2.127,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00545 | 23/06/2017 | 0,00 | 3.337,34 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00006 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.805,12 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00006. DEVIDO PROBLEMA NOLAYOUT DA CONTA UNICA DO SIAFEM
|
2017GR00002 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.805,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00010 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.805,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00046 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,72 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00093 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.258,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00129 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.127,54 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00166 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.337,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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