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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00017

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 11.934,39

Descrição

EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICO ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO/ INTEGRADO C/FORNECIMENTO/UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO NA OPER.DE FORN.COMBUSTI VEIS E MANU

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSTC

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 31/01/2017

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 0147899/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00017 31/01/2017 10.000,00 11.934,39 11.934,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICO ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO/ INTEGRADO C/FORNECIMENTO/UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO NA OPER.DE FORN.COMBUSTI VEIS E MANU
2017NE00017 31/01/2017 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO 2017NE00017 P/ ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO,
2017NE00167 22/06/2017 1.934,39 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL00078 31/01/2017 0,00 -1.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00077 13/02/2017 0,00 1.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00079 13/02/2017 0,00 1.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00230 20/03/2017 0,00 1.405,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00331 25/04/2017 0,00 3.258,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00434 17/05/2017 0,00 2.127,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00545 23/06/2017 0,00 3.337,34 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00006 15/02/2017 0,00 0,00 1.805,12
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00006. DEVIDO PROBLEMA NOLAYOUT DA CONTA UNICA DO SIAFEM
2017GR00002 17/02/2017 0,00 0,00 -1.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB00010 20/02/2017 0,00 0,00 1.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB00046 23/03/2017 0,00 0,00 1.405,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB00093 08/05/2017 0,00 0,00 3.258,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB00129 22/05/2017 0,00 0,00 2.127,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB00166 27/06/2017 0,00 0,00 3.337,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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