Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01114

Favorecido

ESDRAS SILVA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 79169880387

Valor: R$ 0,00

Endereço: SECAP SAO LUIS MARANHAO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES E INAUGURACOES DE ESCOLAS DIGNAS, PRACA PUBLICA EM TUNTUM, ALEM DA ENTREGA DE REFORMA DO HOSPITAL EM

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAOMANU

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 06/09/2017

Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Processo: 211609/17

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01114 06/09/2017 306,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES E INAUGURACOES DE ESCOLAS DIGNAS, PRACA PUBLICA EM TUNTUM, ALEM DA ENTREGA DE REFORMA DO HOSPITAL EM
2017NE01114 06/09/2017 306,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ERRO
2017NE01135 12/09/2017 -306,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL02349 06/09/2017 0,00 -306,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02327 06/09/2017 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02238 11/09/2017 0,00 0,00 306,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ANULACAO
2017GR00031 11/09/2017 0,00 0,00 -306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais