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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00395
CPF/CNPJ: 07852095000110
Valor: R$ 23.359,43
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/08/2017
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 85215/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00395 | 16/08/2017 | 32.096,94 | 18.009,94 | 18.009,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,BEM COMO INSTALACAO E DESINS-TALACAO DOS APARELHOS DESTA PGE.
|
2017NE00395 | 16/08/2017 | 32.096,94 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO
|
2017NE00747 | 31/12/2017 | -8.737,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02874 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.961,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02876 | 17/10/2017 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03192 | 09/11/2017 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03538 | 12/12/2017 | 0,00 | 5.349,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03197 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.906,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03199 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.200,24 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03198 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,73 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03200 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03415 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.200,24 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03616 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03697 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.200,24 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03698 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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