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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00395

Favorecido

SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 07852095000110

Valor: R$ 23.359,43

Descrição

EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,BEM COMO INSTALACAO E DESINS-TALACAO DOS APARELHOS DESTA PGE.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/08/2017

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 85215/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00395 16/08/2017 32.096,94 18.009,94 18.009,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,BEM COMO INSTALACAO E DESINS-TALACAO DOS APARELHOS DESTA PGE.
2017NE00395 16/08/2017 32.096,94 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO
2017NE00747 31/12/2017 -8.737,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02874 17/10/2017 0,00 1.961,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02876 17/10/2017 0,00 5.349,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03192 09/11/2017 0,00 5.349,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03538 12/12/2017 0,00 5.349,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03197 17/10/2017 0,00 0,00 1.906,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB03199 17/10/2017 0,00 0,00 5.200,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03198 17/10/2017 0,00 0,00 54,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03200 17/10/2017 0,00 0,00 149,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB03415 09/11/2017 0,00 0,00 5.200,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03616 28/11/2017 0,00 0,00 149,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB03697 12/12/2017 0,00 0,00 5.200,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03698 12/12/2017 0,00 0,00 149,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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