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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00066

Favorecido

MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA

CPF/CNPJ: 21045383000194

Valor: R$ 360.988,80

Descrição

EMPENHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOSDE VIGILANCIA ARMADA, EXERCICIO 2017,CONFORME PREGAO N.007/2015,CONTRA-TO 022/2015 E 2.TERMO ADITIVO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/02/2017

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 8432/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00066 01/02/2017 360.988,80 330.906,40 330.906,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOSDE VIGILANCIA ARMADA, EXERCICIO 2017,CONFORME PREGAO N.007/2015,CONTRA-TO 022/2015 E 2.TERMO ADITIVO.
2017NE00066 01/02/2017 360.988,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL00182 21/02/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL00453 09/03/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01029 18/04/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01294 11/05/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01833 19/06/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02006 17/07/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02221 09/08/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02520 06/09/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02853 11/10/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL03190 09/11/2017 0,00 30.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL03563 13/12/2017 0,00 30.082,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00154 21/02/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00155 21/02/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB00465 09/03/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00466 09/03/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB01040 19/04/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01041 19/04/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB01291 15/05/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01292 15/05/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB01707 21/06/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01708 21/06/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB01954 17/07/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01955 17/07/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB02298 10/08/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02299 10/08/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB02870 06/09/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02871 06/09/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB03116 11/10/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03117 11/10/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB03414 09/11/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03615 28/11/2017 0,00 0,00 1.504,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB03822 20/12/2017 0,00 0,00 28.578,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03825 20/12/2017 0,00 0,00 1.504,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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