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Dados até: 07/05/2024

Atualizado em: 08/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00358

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.

CPF/CNPJ: 12347287000100

Valor: R$ 4.000,00

Descrição

EMPENHO REF A FORNECIMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS A ESTA AGENCIA,CONF PROC 096976/16

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMAGERP

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/06/2016

Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Processo: 096976/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00358 02/06/2016 4.000,00 4.000,00 2.273,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A FORNECIMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS A ESTA AGENCIA,CONF PROC 096976/16
2016NE00358 02/06/2016 4.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00932 26/07/2016 0,00 568,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01041 18/08/2016 0,00 568,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01270 28/09/2016 0,00 568,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01431 20/10/2016 0,00 568,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01960 02/12/2016 0,00 1.726,68 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00884 03/08/2016 0,00 0,00 552,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00885 03/08/2016 0,00 0,00 15,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB00975 19/08/2016 0,00 0,00 552,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00976 19/08/2016 0,00 0,00 15,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB01203 28/09/2016 0,00 0,00 552,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01204 28/09/2016 0,00 0,00 15,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB01442 27/10/2016 0,00 0,00 552,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01443 27/10/2016 0,00 0,00 15,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00358 02/06/2016 1.726,68 1.726,68
Informações Gerais