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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE06931

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE VARGAS

CPF/CNPJ: 14014359000122

Valor: R$ 303.193,31

Descrição

REPASSE FINACEIROS PARA /MANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO /DE 2016 E AUTORIZO DO GESTOR.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 13/09/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 99065/2015

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06931 13/09/2016 143.284,77 303.193,31 303.193,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE FINACEIROS PARA /MANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO /DE 2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
2016NE06931 13/09/2016 143.284,77 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE RECURSO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO/16
2016NE07303 27/09/2016 80.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE RECURSO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO PARA HOSPITAL 20(VINTE)LEITOS REFE-RENTE MES AGOSTO/2016
2016NE08288 27/10/2016 79.909,54 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11441 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10367 13/09/2016 0,00 143.283,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11041 27/09/2016 0,00 80.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12694 27/10/2016 0,00 79.909,54 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09075 13/09/2016 0,00 0,00 143.283,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB09699 27/09/2016 0,00 0,00 80.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB11066 27/10/2016 0,00 0,00 79.909,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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