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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02483
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 159.707,36
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 03/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 100005/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02483 | 03/05/2016 | 159.707,36 | 154.359,61 | 154.359,61 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO CPMPLEMENTAR PARACOBERTURA DE DESPESAS COMCORREIOS E TELEGRAFOS CORESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A AGOSTO DE 2016.REFERENTE AO CONTRATO 187/2011
|
2016NE02483 | 03/05/2016 | 159.707,36 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL14051 | 03/05/2016 | 0,00 | -31.338,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03818 | 06/05/2016 | 0,00 | 12.755,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03819 | 06/05/2016 | 0,00 | 17.001,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05385 | 08/06/2016 | 0,00 | 19.127,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06746 | 05/07/2016 | 0,00 | 20.941,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09342 | 17/08/2016 | 0,00 | 14.470,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10751 | 16/09/2016 | 0,00 | 18.292,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11337 | 30/09/2016 | 0,00 | 20.432,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL14047 | 17/11/2016 | 0,00 | 31.338,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL14053 | 17/11/2016 | 0,00 | 17.343,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL14056 | 17/11/2016 | 0,00 | 13.994,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03268 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.001,53 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03269 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.755,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04666 | 08/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.127,95 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05797 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.941,33 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08149 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.470,09 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09438 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.292,89 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09946 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.432,09 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12183 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.343,97 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12184 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.994,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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