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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00726
CPF/CNPJ: 13519211000187
Valor: R$ 1.487.501,00
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 08/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 22276/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00726 | 08/03/2016 | 250.001,00 | 1.487.501,00 | 1.472.376,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR EMFAVOR DA EMPRESA VENCEDO-RA DO PREGAO N.007/15-CSL/SES, PARA CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAODAS INSTALACOES FISICAS EMOBILIARIA DA SES, CONFORME DESPACHO
|
2016NE00726 | 08/03/2016 | 250.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR EM FAVOE DA EMPRESA VENCEDO-RA DO PREHOA N.07/2015-CSL/SES,PARA CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA,HIGI-ENIZACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E /MOBILIARIA DA SES,CONFORME DESPACHO
|
2016NE01272 | 31/03/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO EM FA-VOR DA EMPRESAS VENCEDORADO PREGAO N. 07/2015-CSL/SES, PARA CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DASINSTALACOES FISICAS E MO-BILIARIA DA SES, CONFORMEDESPACHO AN
|
2016NE03059 | 17/05/2016 | 987.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL04688 | 08/03/2016 | 0,00 | -137.500,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2016NL01935 | 08/03/2016 | 0,00 | -137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04684 | 20/05/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL17326 | 29/12/2016 | 0,00 | 39.167,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01043 | 09/03/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01929 | 05/04/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01952 | 05/04/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02808 | 15/04/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL04689 | 20/05/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06489 | 30/06/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL08260 | 02/08/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL09628 | 25/08/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL11335 | 30/09/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL12957 | 04/11/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL15288 | 30/11/2016 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL16272 | 16/12/2016 | 0,00 | 73.333,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00843 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00844 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00842 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01516 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01517 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01515 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02271 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02272 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02270 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03950 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03948 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03949 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05581 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05582 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07163 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07162 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07164 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08413 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08411 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08412 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09945 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09943 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09944 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB11294 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11292 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB11293 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13173 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 130.625,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB13174 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB13817 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.066,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13815 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.599,99 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB13816 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.666,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14922 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.167,67 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL17643 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL17667 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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