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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00726

Favorecido

CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 13519211000187

Valor: R$ 1.487.501,00

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR EMFAVOR DA EMPRESA VENCEDO-RA DO PREGAO N.007/15-CSL/SES, PARA CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAODAS INSTALACOES FISICAS EMOBILIARIA DA SES, CONFORME DESPACHO

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSES

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 08/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 22276/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00726 08/03/2016 250.001,00 1.487.501,00 1.472.376,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR EMFAVOR DA EMPRESA VENCEDO-RA DO PREGAO N.007/15-CSL/SES, PARA CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAODAS INSTALACOES FISICAS EMOBILIARIA DA SES, CONFORME DESPACHO
2016NE00726 08/03/2016 250.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR EM FAVOE DA EMPRESA VENCEDO-RA DO PREHOA N.07/2015-CSL/SES,PARA CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA,HIGI-ENIZACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS E /MOBILIARIA DA SES,CONFORME DESPACHO
2016NE01272 31/03/2016 250.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO EM FA-VOR DA EMPRESAS VENCEDORADO PREGAO N. 07/2015-CSL/SES, PARA CONTRATACAO DESERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DASINSTALACOES FISICAS E MO-BILIARIA DA SES, CONFORMEDESPACHO AN
2016NE03059 17/05/2016 987.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL04688 08/03/2016 0,00 -137.500,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2016NL01935 08/03/2016 0,00 -137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04684 20/05/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL17326 29/12/2016 0,00 39.167,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL01043 09/03/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL01929 05/04/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL01952 05/04/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL02808 15/04/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL04689 20/05/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL06489 30/06/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL08260 02/08/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL09628 25/08/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL11335 30/09/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL12957 04/11/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL15288 30/11/2016 0,00 137.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL16272 16/12/2016 0,00 73.333,33 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00843 09/03/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00844 09/03/2016 0,00 0,00 15.125,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00842 09/03/2016 0,00 0,00 115.500,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01516 05/04/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01517 05/04/2016 0,00 0,00 15.125,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01515 05/04/2016 0,00 0,00 115.500,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02271 15/04/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02272 15/04/2016 0,00 0,00 15.125,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB02270 15/04/2016 0,00 0,00 115.500,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03950 20/05/2016 0,00 0,00 15.125,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03948 20/05/2016 0,00 0,00 115.500,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03949 20/05/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05581 30/06/2016 0,00 0,00 115.500,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05582 30/06/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07163 02/08/2016 0,00 0,00 15.125,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07162 02/08/2016 0,00 0,00 115.500,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07164 02/08/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08413 25/08/2016 0,00 0,00 15.125,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08411 25/08/2016 0,00 0,00 115.500,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08412 25/08/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB09945 03/10/2016 0,00 0,00 15.125,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09943 03/10/2016 0,00 0,00 115.500,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB09944 03/10/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB11294 04/11/2016 0,00 0,00 15.125,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB11292 04/11/2016 0,00 0,00 115.500,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB11293 04/11/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB13173 01/12/2016 0,00 0,00 130.625,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB13174 01/12/2016 0,00 0,00 6.875,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB13817 16/12/2016 0,00 0,00 8.066,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB13815 16/12/2016 0,00 0,00 61.599,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB13816 16/12/2016 0,00 0,00 3.666,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB14922 29/12/2016 0,00 0,00 39.167,67
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL17643 30/12/2016 0,00 0,00 15.125,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL17667 30/12/2016 0,00 0,00 -15.125,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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