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Dados até: 06/05/2024

Atualizado em: 07/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00615

Favorecido

ANA ROSA GOMES VIEIRA

CPF/CNPJ: 46007490300

Valor: R$ 51.869,22

Endereço: AV. BAHIA, 737-VILA BRASIL-B.TURU

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL MESOUT. A DEZ.2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAIMOV

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  2537 - Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/11/2016

Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos

Processo: 16643/16-SEGEP

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00615 16/11/2016 51.870,00 51.869,22 51.869,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL MESOUT. A DEZ.2016
2016NE00615 16/11/2016 51.870,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 615
2016NE00780 27/12/2016 -0,78 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2016NL01399 16/11/2016 0,00 -0,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL01062 21/11/2016 0,00 17.290,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL01135 24/11/2016 0,00 17.290,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL01217 29/11/2016 0,00 17.290,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01124 23/11/2016 0,00 0,00 3.912,11
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01204 25/11/2016 0,00 0,00 3.912,89
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01288 30/11/2016 0,00 0,00 3.912,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB00989 06/12/2016 0,00 0,00 13.377,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB01064 06/12/2016 0,00 0,00 13.377,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB01182 23/12/2016 0,00 0,00 13.377,11
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01396 26/12/2016 0,00 0,00 0,78
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL01397 27/12/2016 0,00 0,00 -0,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais