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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01178
CPF/CNPJ: 01829337000179
Valor: R$ 4.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/09/2016
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 171175/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01178 | 23/09/2016 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL E DESINFECCAO DE CISTERNAS, CAIXA D'AGUA DOS PREDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE IGUALDADE RACIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA
|
2016NE01178 | 23/09/2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01364 | 17/10/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01169 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.842,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01172 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01240 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.842,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTE VALOR SE ENCONTRA NA CONTA C DESDE O DIA 03/11/2016.
|
2016GR00097 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.842,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01362 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.842,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: NAO OCORREU O PAGAMENTO
|
2016GR00103 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.842,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |