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Dados até: 01/05/2024

Atualizado em: 02/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00611

Favorecido

CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 07461897000108

Valor: R$ 405.000,00

Descrição

NE REF AO EMPENHO DO VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.15/2012 REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA,COLETA,SELECAO,COMPILACAO EM BANCO DE DADOS,AVALIACAO E DISPONIBILICAO DE CONTEUDO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ASSECOM

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  131 - Comunicação Social

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4627 - Assessoria de Comunicação

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 08/07/2016

Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Processo: 94839/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00611 08/07/2016 124.361,25 405.000,00 405.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.15/2012 REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA,COLETA,SELECAO,COMPILACAO EM BANCO DE DADOS,AVALIACAO E DISPONIBILICAO DE CONTEUDO.
2016NE00611 08/07/2016 124.361,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.611
2016NE00853 24/08/2016 10.638,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 611.
2016NE00855 24/08/2016 4,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DA NE-611.
2016NE00975 23/09/2016 67.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.611.
2016NE01134 09/11/2016 68.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.611
2016NE01136 10/11/2016 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.611
2016NE01201 22/11/2016 34.495,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01211 22/07/2016 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01453 24/08/2016 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01740 26/09/2016 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02023 09/11/2016 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02263 23/11/2016 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02544 20/12/2016 0,00 67.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01078 05/08/2016 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01274 30/08/2016 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01551 19/10/2016 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01726 11/11/2016 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01869 25/11/2016 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02023 26/12/2016 0,00 0,00 67.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais