Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00087
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 200.987,88
Plano Interno: MANUIMOVEIS
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 4260 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/06/2016
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 17100/16.
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00087 | 15/06/2016 | 200.987,88 | 200.987,88 | 200.987,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALPERICIA MEDICA, PREDIO DARUA DA ESTRELA PARTE DOARQUIVO DA SEGEP MESES DEJUNHO E JULHO E 21 DIASDO MES DE AGOSTO/2016.
|
2016NE00087 | 15/06/2016 | 200.987,88 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00694 | 20/07/2016 | 0,00 | 74.439,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00796 | 17/08/2016 | 0,00 | 74.439,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00922 | 21/09/2016 | 0,00 | 52.107,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00792 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,40 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00791 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.188,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00789 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.323,72 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00793 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00794 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.461,46 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00863 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,40 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00862 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.188,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00861 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.323,72 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00864 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00865 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.461,46 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00953 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 521,08 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00952 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.731,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00951 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.826,54 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00954 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.605,40 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00955 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.423,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |