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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00311
CPF/CNPJ: 90347840004881
Valor: R$ 2.372,06
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/10/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 20815/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00311 | 03/10/2016 | 2.372,06 | 2.372,06 | 2.372,06 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.017/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016
|
2016NE00311 | 03/10/2016 | 2.372,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01571 | 30/11/2016 | 0,00 | 2.372,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01573 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 28,46 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00454 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 118,60 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00453 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 110,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00484 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.114,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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