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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00053

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 78.046,80

Descrição

VALOR REF AO CONT. 06/12 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/03/2016

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 20828/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00053 17/03/2016 10.346,67 78.046,80 78.046,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONT. 06/12 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
2016NE00053 17/03/2016 10.346,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO REFORCO DO EMPENHO 2016NE00053, PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 06/2012 DA HOM.
2016NE00074 01/04/2016 5.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO REFORCO DO EMPENHO 2016NE00053, PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 06/2012 REF AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2016.
2016NE00093 05/04/2016 45.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELO REF DO EMPENHO 2016NE00053 PARA ATENDER DESPESA REF AO MES DE MARCO DE 2016 DO CONT.06/2012
2016NE00105 01/04/2016 2.700,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO REF DO EMP 00053 PATA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO 06/2012 REF AO MES DE JULHO DE 2016.
2016NE00115 13/04/2016 15.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00306 05/04/2016 0,00 9.878,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00307 06/04/2016 0,00 7.700,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00530 09/05/2016 0,00 11.675,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00717 09/06/2016 0,00 12.213,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00881 08/07/2016 0,00 8.460,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01005 10/08/2016 0,00 7.651,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01376 19/10/2016 0,00 8.008,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01499 16/11/2016 0,00 7.891,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01616 02/12/2016 0,00 4.568,06 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00050 06/04/2016 0,00 0,00 7.700,13
PAGAMENTO (540999)
2016OB00056 11/04/2016 0,00 0,00 9.878,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB00106 11/05/2016 0,00 0,00 11.675,02
PAGAMENTO (700214)
2016OB00155 27/06/2016 0,00 0,00 12.213,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB00212 13/07/2016 0,00 0,00 8.460,62
PAGAMENTO (700214)
2016OB00279 11/08/2016 0,00 0,00 7.651,15
PAGAMENTO (700214)
2016OB00399 20/10/2016 0,00 0,00 8.008,37
PAGAMENTO (700214)
2016OB00489 22/12/2016 0,00 0,00 7.891,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB00509 22/12/2016 0,00 0,00 4.568,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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