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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00053
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 78.046,80
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 20828/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00053 | 17/03/2016 | 10.346,67 | 78.046,80 | 78.046,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONT. 06/12 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
|
2016NE00053 | 17/03/2016 | 10.346,67 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO REFORCO DO EMPENHO 2016NE00053, PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 06/2012 DA HOM.
|
2016NE00074 | 01/04/2016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO REFORCO DO EMPENHO 2016NE00053, PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 06/2012 REF AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2016.
|
2016NE00093 | 05/04/2016 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELO REF DO EMPENHO 2016NE00053 PARA ATENDER DESPESA REF AO MES DE MARCO DE 2016 DO CONT.06/2012
|
2016NE00105 | 01/04/2016 | 2.700,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO REF DO EMP 00053 PATA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO 06/2012 REF AO MES DE JULHO DE 2016.
|
2016NE00115 | 13/04/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00306 | 05/04/2016 | 0,00 | 9.878,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00307 | 06/04/2016 | 0,00 | 7.700,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00530 | 09/05/2016 | 0,00 | 11.675,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00717 | 09/06/2016 | 0,00 | 12.213,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00881 | 08/07/2016 | 0,00 | 8.460,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01005 | 10/08/2016 | 0,00 | 7.651,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01376 | 19/10/2016 | 0,00 | 8.008,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01499 | 16/11/2016 | 0,00 | 7.891,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01616 | 02/12/2016 | 0,00 | 4.568,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00050 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.700,13 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00056 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.878,78 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00106 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.675,02 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00155 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.213,38 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00212 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.460,62 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00279 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.651,15 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00399 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.008,37 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00489 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.891,29 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00509 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.568,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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