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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00605

Favorecido

REFRIGERACAO PRIMAVERA LTDA

CPF/CNPJ: 12096129000124

Valor: R$ 50.665,00

Descrição

REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL DE AR FORNECIMENTO DE PECAS VIVA SAO LUIS(CASINO) 26 DIAS AGO/16 E SET A DEZ/16

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENTO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 05/08/2016

Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO

Processo: 130392/16

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00605 05/08/2016 66.105,55 46.685,00 46.685,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL DE AR FORNECIMENTO DE PECAS VIVA SAO LUIS(CASINO) 26 DIAS AGO/16 E SET A DEZ/16
2016NE00605 05/08/2016 66.105,55 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 605
2016NE01049 05/12/2016 -15.440,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01498 22/09/2016 0,00 18.975,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01676 17/10/2016 0,00 8.045,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01983 10/11/2016 0,00 10.195,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02272 01/12/2016 0,00 9.470,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01414 26/09/2016 0,00 0,00 18.026,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01415 26/09/2016 0,00 0,00 948,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB01913 28/11/2016 0,00 0,00 7.642,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01914 28/11/2016 0,00 0,00 402,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB02082 22/12/2016 0,00 0,00 8.996,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB02090 22/12/2016 0,00 0,00 9.685,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02083 22/12/2016 0,00 0,00 473,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02091 22/12/2016 0,00 0,00 509,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00605 05/08/2016 3.980,00 0,00
Informações Gerais