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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00241

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 38.294,73

Descrição

REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DECOROATA MAIO,JUNHO E JUL HO/16

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENTO

Natureza da Despesa:  339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/05/2016

Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO

Processo: 32103/16

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00241 13/05/2016 46.574,67 38.294,73 38.294,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DECOROATA MAIO,JUNHO E JUL HO/16
2016NE00241 13/05/2016 46.574,67 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NO TA DE EMPENHO 241/16 FOI FEITO A MAIOR
2016NE00552 25/07/2016 -8.279,94 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL01217 13/05/2016 0,00 -15.524,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00779 23/06/2016 0,00 7.244,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01190 10/08/2016 0,00 15.524,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01218 11/08/2016 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01420 15/09/2016 0,00 15.524,89 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00902 27/06/2016 0,00 0,00 72,45
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00901 27/06/2016 0,00 0,00 796,94
PAGAMENTO (700214)
2016OB00900 27/06/2016 0,00 0,00 6.375,56
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01186 11/08/2016 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01183 11/08/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01185 11/08/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB01182 11/08/2016 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB01184 11/08/2016 0,00 0,00 13.661,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL01216 11/08/2016 0,00 0,00 -1.707,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL01215 11/08/2016 0,00 0,00 -13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01362 19/09/2016 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01361 19/09/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB01360 19/09/2016 0,00 0,00 13.661,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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