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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00790
CPF/CNPJ: 11354569000171
Valor: R$ 506.187,50
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 37016/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00790 | 10/03/2016 | 50.619,75 | 506.187,50 | 506.187,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00790 | 10/03/2016 | 50.619,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01192 | 30/03/2016 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01930 | 15/04/2016 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02582 | 09/05/2016 | 101.273,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE04863 | 15/07/2016 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06389 | 29/08/2016 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07001 | 14/09/2016 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07721 | 11/10/2016 | 202.475,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09938 | 25/11/2016 | -101.237,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11383 | 30/12/2016 | -37,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01182 | 10/03/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01704 | 30/03/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02826 | 15/04/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03893 | 09/05/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05543 | 10/06/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07561 | 15/07/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL09714 | 29/08/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10530 | 14/09/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11700 | 11/10/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13401 | 10/11/2016 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00949 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01318 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02290 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03377 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04837 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00147 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -50.618,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05085 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06545 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08501 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09151 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10295 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12229 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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